Orden de Compra. Nº576569-16-SE10 "13292178-4"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE DESARROLLO PARA LA ACCION LTDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 576569-16-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2010
Nombre de la Orden de Compra 13292178-4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-01019-09 (CENDA)
Razón Social CENTRO DE DESARROLLO PARA LA ACCION LTDA
R.U.T. 77.574.940-7
Dirección de Unidad de Compra olimpo 1254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE DESARROLLO PARA LA ACCION LTDA
R.U.T. 77.574.940-7
Dirección de Facturación BALMACEDA 2129
Comuna Maipú
Impuesto 12757,17
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 2129
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-02-2010
TítuloDescripción
DETALLE COTIZACION 007981 RELLENADORA DE CHURRO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialbay
Razón Social ivan bay moraga
R.U.T. 9.611.652-7
Sucursal comercialbay
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101817
Equipo o moldes para decorar las tartas1Unidadpago al contado contra entrega del bien y facturacion inmediataincluye flete $ 67.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.143 $ 67.143
Total Neto $ 67.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.757
TOTAL OC $ 79.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.