Orden de Compra. Nº576569-77-SE10 "5123942-3"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE DESARROLLO PARA LA ACCION LTDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 576569-77-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 5123942-3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-01019-09 (CENDA)
Razón Social CENTRO DE DESARROLLO PARA LA ACCION LTDA
R.U.T. 77.574.940-7
Dirección de Unidad de Compra olimpo 1254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE DESARROLLO PARA LA ACCION LTDA
R.U.T. 77.574.940-7
Dirección de Facturación PROGRESO 7384
Comuna Cerrillos
Impuesto 32092,435431
Dirección de Envío de la Factura PROGRESO 7384
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DETALLE COTIZACION

1 MAQUINA COSER, MARCA TOYOTA, MODELO HC-325

1 TIJERA 12" HERCULES

1 TIJERA 10" HERCULES

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS DE COSER S A
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS DE COSER S A
R.U.T. 95.260.000-1
Sucursal DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS DE COSER S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23121614
Máquinas de coser1UnidadPAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATAPRECIO ESPECIAL PROGRAMA FOSIS CURSO DE USO Y MANEJO $ 150.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.420 $ 150.420
44121618
Tijeras1UnidadPAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664
44121618
Tijeras1UnidadPAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824
Total Neto $ 168.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.092
TOTAL OC $ 201.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.