Orden de Compra. Nº576570-18-SE10 "8129163-2"
Recuerde que el responsable del pago es COOPERATIVA PONIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 576570-18-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2010
Nombre de la Orden de Compra 8129163-2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-01001-09 (COOP. PONIENTE)
Razón Social COOPERATIVA PONIENTE
R.U.T. 65.286.680-8
Dirección de Unidad de Compra bandera 465
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COOPERATIVA PONIENTE
R.U.T. 65.286.680-8
Dirección de Facturación Pasaje 27 de Abril 5428
Comuna Quinta Normal
Impuesto 35126,0486
Dirección de Envío de la Factura Pasaje 27 de Abril 5428
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA C S
Razón Social CARLOS FERNANDO SOTO TUEVE
R.U.T. 7.975.362-9
Sucursal IMPORTADORA C S
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23121614
Máquinas de coser1Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA" $ 184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.874 $ 184.874
Total Neto $ 184.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.126
TOTAL OC $ 220.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.