Orden de Compra. Nº576570-24-SE10 "16686142-K"
Recuerde que el responsable del pago es COOPERATIVA PONIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 576570-24-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-04-2010
Nombre de la Orden de Compra 16686142-K
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-01001-09 (COOP. PONIENTE)
Razón Social COOPERATIVA PONIENTE
R.U.T. 65.286.680-8
Dirección de Unidad de Compra bandera 465
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COOPERATIVA PONIENTE
R.U.T. 65.286.680-8
Dirección de Facturación La Frontera 2456
Comuna Quinta Normal
Impuesto 10346,2184869
Dirección de Envío de la Factura La Frontera 2456
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIAGONAL
Razón Social COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.737.870-6
Sucursal DIAGONAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121606
Cosmetiquero1Unidad "PAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" $ 54.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.454 $ 54.454
Total Neto $ 54.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.346
TOTAL OC $ 64.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.