Orden de Compra. Nº576570-28-SE10 "15837184-7"
Recuerde que el responsable del pago es COOPERATIVA PONIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 576570-28-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-04-2010
Nombre de la Orden de Compra 15837184-7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-01001-09 (COOP. PONIENTE)
Razón Social COOPERATIVA PONIENTE
R.U.T. 65.286.680-8
Dirección de Unidad de Compra bandera 465
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COOPERATIVA PONIENTE
R.U.T. 65.286.680-8
Dirección de Facturación Tupungato 749, B 14, Dpto. 308
Comuna Lo Prado
Impuesto 26344,5378142
Dirección de Envío de la Factura Tupungato 749, B 14, Dpto. 308
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy S.A. - Maipú
Razón Social EASY S.A.
R.U.T. 96.671.750-5
Sucursal Easy S.A. - Maipú
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje1Unidad Materiales de construcción varios "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA" $ 138.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.655 $ 138.655
Total Neto $ 138.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.345
TOTAL OC $ 165.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.