|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
576576-143-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-02-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
10299301-2 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SOCIEDAD EDUCACIONAL RENACIMIENTO LTDA
|
|
R.U.T. |
76.375.440-5 |
|
Dirección de Facturación |
GASPAR DE ORENCE 573 |
|
Comuna |
Quinta Normal
|
|
Impuesto |
24747,88 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GASPAR DE ORENCE 573 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| MESÓN CENTRAL | MESÓN CENTRAL, DETALLE EN COTIZACIÓN ADJUNTA. |
|
|
Proveedor |
Famava |
|
Razón Social |
ROBERTO FLORES E HIJOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.169.150-3 |
|
Sucursal |
Famava |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101704
| Base de Mesa | 1 | Unidad | DOMITILA ELIZABETH APARICIO VELÁSQUEZ. GASPAR DE ORENCE 573.
PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURAR AL MOMENTO DE RETIRAR EL PRODUCTO. | |
$ 130.252,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 130.252
|
$ 130.252
|
|
|
Total Neto
|
$ 130.252
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.748
|
|
$ 155.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.