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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5767-11085-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-08-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra desde 5767-11024-L108 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5767-11024-L108 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gabinete Escuela de Postgrado - FEN |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diagonal Paraguay 257 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 257 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 257 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicios VTS Ltda. |
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Razón Social |
Servicios VTS Ltda.
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R.U.T. |
77.444.860-8 |
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Sucursal |
Servicios VTS Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | Traslado 22 personas, trayecto:Rancagua-Mina El Teniente-Agrosuper (Planta Rosario) - Santiago. | |
$ 490.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 490.000
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$ 490.000
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | Traslado 23 personas, 4 días dentro de Santiago, y un viaje de ida a Rancagua. Cinco transfer aeropuerto-hotel. | |
$ 775.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 775.000
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$ 775.000
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Total Neto
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$ 1.265.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.265.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.