Orden de Compra. Nº5767-11236-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5767-11062-L108, Regalos pro"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5767-11236-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5767-11062-L108, Regalos pro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5767-11062-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gabinete Escuela de Postgrado - FEN
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257
Comuna Santiago
Impuesto 37962
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AFV Artículos Publicitarios
Razón Social Adolfo Fuentes
R.U.T. 16.122.244-5
Sucursal AFV Artículos Publicitarios
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Regalos publicitarios20Unidad10 Bolas de Newton, logo impreso en base 10 Cajas con artículos de vino, logo impreso en tapa.  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.800 $ 199.800
Total Neto $ 199.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.962
TOTAL OC $ 237.762


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.