Orden de Compra. Nº5767-348-SE16 "Servicio Hotelero MBA Antofagasta, 5767-2-LQ15, Septiembre"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5767-348-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2016
Nombre de la Orden de Compra Servicio Hotelero MBA Antofagasta, 5767-2-LQ15, Septiembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5767-2-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FEN Gabinete Escuela de Postgrado
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257
Comuna Santiago
Impuesto 765867,96
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTELES TERRADO
Razón Social HOTELERA Y TURISMO OCEANO LIMITADA
R.U.T. 78.512.450-2
Sucursal HOTELES TERRADO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel1Global Clases 9, 10, 30 septiembre y 1 de octubre Salón, coffe y equipos. $ 4.030.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030.884 $ 4.030.884
Total Neto $ 4.030.884
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 765.868
TOTAL OC $ 4.796.752


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.