Orden de Compra. Nº5767-45-SE24 "RES 411.23 Servicio Courier 5707-13-LP22"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5767-45-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2024
Nombre de la Orden de Compra RES 411.23 Servicio Courier 5707-13-LP22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5707-13-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FEN Gabinete Escuela de Postgrado
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120520014603001 del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257
Comuna Santiago
Impuesto 30122,22
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Speed Cargo
Razón Social SPEED TEL-CARGO LIMITADA
R.U.T. 76.205.458-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Speed Cargo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en cam1GlobalEnvío de Correspondencia y encomiendasOT 3464708 3464709 3464710 3464711 3464712 3464713 3464714 3464715 3464716 3464717 3464718 3464719 3464720 3464721 3464722 3464723 3464724 3464725 3464726 3464727 3464728 3464729 3464735 3464736 3464737 3464738 3464739 3464740 346474 ORE 364864 $ 158.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.538 $ 158.538
Total Neto $ 158.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.122
TOTAL OC $ 188.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.