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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5769-182-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MOBILIARIO FERIA INTERNACIONAL 5769-72-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FEN Gabinete Escuela de Economía y Administración |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 257 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
220368,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 257 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONDICIONES DE FACTURACION | Estimado Proveedor:
Con el objetivo de optimizar la recepción de documentación tributaria, es
necesario señalar en facturas y/o notas de créditos lo siguiente: Razón social: Universidad de
Chile
Rut:
60.910.000-1,
Giro: Enseñanza
superior en universidades públicas
Dirección: Diagonal Paraguay 257, Santiago
Pago a 30 días desde la recepción de los productos o servicios. |
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Proveedor |
STANDFACIL SpA |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE INGENIERIA COMUNICACION Y MARKETING SPA
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R.U.T. |
76.484.170-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
STANDFACIL SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101532
| Mobiliario | 1 | Global | Favor cotizar Servicio de arriendo/transporte/Montaje/desmontaje/ -20 panel Exhibidor -20 Cenefas - 20 Manteles color azul marino. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO. Montaje: máx 09.00 am del día 20 de agosto (idealmente montaje dia previo), retiro: a partir de las 17.00 horas del 20 de agosto | COORDINAR SERVICIO CON MARIA EUGENIA JIMENEZ - marjimenez@fen.uchile.cl - 229783949 |
$ 1.159.832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.159.832
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$ 1.159.832
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Total Neto
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$ 1.159.832
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 220.368
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$ 1.380.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.