Orden de Compra. Nº5769-205-AG21 "POLERAS ORGANIZACIÓN SOL DE PRIMAVERA 5769-61-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5769-205-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2021
Nombre de la Orden de Compra POLERAS ORGANIZACIÓN SOL DE PRIMAVERA 5769-61-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FEN Gabinete Escuela de Economía y Administración
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1205 3212 4801 001 del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257
Comuna Santiago
Impuesto 21812
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONDICIONES DE FACTURACION

Estimado Proveedor: Con el objetivo de optimizar la recepción de documentación tributaria, es necesario señalar en facturas y/o notas de créditos lo siguiente:                   Razón social: Universidad de Chile/ Rut: 60.910.000-1, Giro: Enseñanza superior en universidades públicas

Dirección: Diagonal Paraguay 257, Santiago

Pago a 30 días desde la recepción de los productos o servicios.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Norma
Razón Social NORMA PALMA PALMA
R.U.T. 21.454.781-3
Sucursal Norma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre14Unidad14 POLERAS DE ACUERDO A CARACTERISTICAS Y MODELO ADJUNTOcoordinar despacho con Maite Torres - mtorrescad@fen.uchile.cl $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.800 $ 114.800
Total Neto $ 114.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.812
TOTAL OC $ 136.612


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 21.454.781-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.