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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5769-72-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE LAVANDERIA 5769-28-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FEN Gabinete Escuela de Economía y Administración |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 257 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
765225 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 257 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONDICIONES DE FACTURACION | Estimado
Proveedor: Con el objetivo de optimizar la recepción de documentación
tributaria, es necesario señalar en facturas y/o notas de créditos lo
siguiente: Razón
social: Universidad de Chile
Rut:
60.910.000-1,
Giro: Enseñanza
superior en universidades públicas
Dirección: Diagonal Paraguay 257, Santiago
Pago a 30 días desde la recepción de los productos o servicios. |
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Proveedor |
Fernando Alexander Alvarez de la Rivera |
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Razón Social |
FERNANDO ALEXANDER ÁLVAREZ DE LA RIVERA
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R.U.T. |
10.054.740-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fernando Alexander Alvarez de la Rivera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 895 | Carga | Favor cotizar servicio de lavandería de acuerdo a documento adjunto e indicar en la oferta el valor por Carga. Enviar detalle de lo cotizado junto a los datos de contacto del proveedor. Enviar detalle de lo cotizado junto a los datos de contacto del proveedor, El Giro del proveedor en SII debe corresponder al servicio y/o bien que están ofertando. (el incumplimiento será excluyente) | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.027.500
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$ 4.027.500
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Total Neto
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$ 4.027.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 765.225
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$ 4.792.725
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.