Orden de Compra. Nº5769-98-AG26 "GORRAS DE SILICONA CON LOGOS PARA TALLER DE NATACIÓN 5769-40-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5769-98-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra GORRAS DE SILICONA CON LOGOS PARA TALLER DE NATACIÓN 5769-40-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FEN Gabinete Escuela de Economía y Administración
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120532 05 4801001 del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257
Comuna Santiago
Impuesto 23750
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONDICIONES DE FACTURACION

Estimado Proveedor: Con el objetivo de optimizar la recepción de documentación tributaria, es necesario señalar en facturas y/o notas de créditos lo siguiente:                   Razón social: Universidad de Chile

Rut: 60.910.000-1,

Giro: Enseñanza superior en universidades públicas

Dirección: Diagonal Paraguay 257, Santiago

Pago a 30 días desde la recepción de los productos o servicios.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAFAEL LEONARDO
Razón Social EVENTOS Y PRODUCCIONES RAFAEL LEONARDO NIETO LAGOS EIRL
R.U.T. 76.192.329-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RAFAEL LEONARDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49141507
Trajes para natación submarina15UnidadSE REQUIEREN 15 GORRAS DE SILICONA CON 2 LOGOS ESTAMPADOS PERMANENTES PARA TALLER DE NATACIÓN TAMAÑO ESTANDAR, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. ENVIAR DETALLE DE LO COTIZADO JUNTO A LOS DATOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR, EL GIRO DEL PROVEEDOR EN SII DEBE CORRESPONDER AL SERVICIO Y/O BIEN QUE ESTÁN OFERTANDO. (EL INCUMPLIMIENTO SERÁ EXCLUYENTE).  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 120.000
Descuento $ 0
Cargos $ 5.000
IVA  19  % $ 23.750
TOTAL OC $ 148.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.