Orden de Compra. Nº5770-11040-SE08 "Orden de Compra desde 5770-11022-L108"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5770-11040-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 5770-11022-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5770-11022-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CEC - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 2120, Zócalo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 2120, Zócalo
Comuna Santiago
Impuesto 84374,25
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 2120, Zócalo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 76546000K
Razón Social nertal chile comercial ltda.
R.U.T. 76.546.000-K
Sucursal 76546000K
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121202
Canalización eléctrica1UnidadArtículos de canalizaciones eléctricas, según requerimientos de archivo adjunto.  $ 444.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.075 $ 444.075
Total Neto $ 444.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.374
TOTAL OC $ 528.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.