Orden de Compra. Nº5770-18-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5770-10-L109"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5770-18-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5770-10-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5770-10-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CEC - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 2120, Zócalo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 2120, Zócalo
Comuna Santiago
Impuesto 114671,65
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 2120, Zócalo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alvallé
Razón Social FREDDY OMAR ALVAREZ MUNOZ
R.U.T. 6.548.558-3
Sucursal Alvallé
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario1UnidadDe acuerdo a los requerimientos indicados en archivo adjunto.  $ 603.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.535 $ 603.535
Total Neto $ 603.535
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.672
TOTAL OC $ 718.207


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.