Orden de Compra. Nº5770-36-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5770-5-L113"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5770-36-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5770-5-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5770-5-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CEC - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 2120, Zócalo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 2120, Zócalo
Comuna Santiago
Impuesto 180626,35
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 2120, Zócalo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Larrain S.A.
Razón Social COMERCIAL LARRAIN SA
R.U.T. 79.550.730-2
Sucursal Comercial Larrain S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121634
Cable de cobre1UnidadEspecificaciones técnicas de los insumos solicitados o equivalentes en archivo adjunto.  $ 950.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.665 $ 950.665
Total Neto $ 950.665
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.626
TOTAL OC $ 1.131.291


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.