Orden de Compra. Nº5770-40-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5770-24-L110"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5770-40-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5770-24-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5770-24-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CEC - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 2120, Zócalo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 2120, Zócalo
Comuna Santiago
Impuesto 379954,59
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 2120, Zócalo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Larrain S.A.
Razón Social COMERCIAL LARRAIN SA
R.U.T. 79.550.730-2
Sucursal Comercial Larrain S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121634
Cable de cobre1UnidadEspecificaciones técnicas de los productos en archivo adjunto.  $ 1.999.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.999.761 $ 1.999.761
Total Neto $ 1.999.761
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 379.955
TOTAL OC $ 2.379.716


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.