Orden de Compra. Nº577129-101-SE10 "14161256-5"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577129-101-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2010
Nombre de la Orden de Compra 14161256-5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-00987-09 (SAN JOAQUIN)
Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN
R.U.T. 65.012.860-5
Dirección de Unidad de Compra ALVAREZ DE TOLEDO N° 319
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN
R.U.T. 65.012.860-5
Dirección de Facturación LA HABANA Nº 358
Comuna San Joaquín
Impuesto 16300,1
Dirección de Envío de la Factura LA HABANA Nº 358
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Decotelas
Razón Social Sandra Delgado
R.U.T. 13.715.497-8
Sucursal Decotelas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11161804
Tejidos de punto sintéticos1Unidad no definidaPAGO AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA  $ 85.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.790 $ 85.790
Total Neto $ 85.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.300
TOTAL OC $ 102.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.