Orden de Compra. Nº577129-154-SE10 "11799623-9"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577129-154-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 11799623-9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación de consultorias, considerando especiales facultades del proveedor
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-00987-09 (SAN JOAQUIN)
Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN
R.U.T. 65.012.860-5
Dirección de Unidad de Compra ALVAREZ DE TOLEDO N° 319
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN
R.U.T. 65.012.860-5
Dirección de Facturación MARTIN HENRIQUEZ Nº 4354
Comuna San Joaquín
Impuesto 9578,28
Dirección de Envío de la Factura MARTIN HENRIQUEZ Nº 4354
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Polar
Razón Social EMPRESAS LA POLAR S.A.
R.U.T. 96.874.030-K
Sucursal La Polar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos1UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 50.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.412 $ 50.412
Total Neto $ 50.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.578
TOTAL OC $ 59.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.