Orden de Compra. Nº577129-95-SE10 "8333756-7"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577129-95-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-01-2010
Nombre de la Orden de Compra 8333756-7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-00987-09 (SAN JOAQUIN)
Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN
R.U.T. 65.012.860-5
Dirección de Unidad de Compra ALVAREZ DE TOLEDO N° 319
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN
R.U.T. 65.012.860-5
Dirección de Facturación ANTÁRTICA N° 3379
Comuna San Joaquín
Impuesto 19483,74
Dirección de Envío de la Factura ANTÁRTICA N° 3379
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTA S.A.
Razón Social
R.U.T. 96.618.540-6
Sucursal ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería1UnidadPAGO AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA  $ 102.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.546 $ 102.546
Total Neto $ 102.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.484
TOTAL OC $ 122.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.