Orden de Compra. Nº577129-97-SE10 "13296859-4"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577129-97-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-01-2010
Nombre de la Orden de Compra 13296859-4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-00987-09 (SAN JOAQUIN)
Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN
R.U.T. 65.012.860-5
Dirección de Unidad de Compra ALVAREZ DE TOLEDO N° 319
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN
R.U.T. 65.012.860-5
Dirección de Facturación EMBAJADOR NOEL Nº 465
Comuna San Joaquín
Impuesto 5589,8
Dirección de Envío de la Factura EMBAJADOR NOEL Nº 465
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTA S.A.
Razón Social
R.U.T. 96.618.540-6
Sucursal ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería1Unidad no definida"PAGO AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"  $ 29.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.420 $ 29.420
Total Neto $ 29.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.590
TOTAL OC $ 35.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.