Orden de Compra. Nº577130-100-SE10 "5190478-8"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577130-100-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 5190478-8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-00988-09 (SAN JOAQUIN)
Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN
R.U.T. 65.012.860-5
Dirección de Unidad de Compra PASAJE OVILICANTE 13187
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN
R.U.T. 65.012.860-5
Dirección de Facturación AVDA. SANTA ROSA 13930
Comuna La Pintana
Impuesto 11438,57
Dirección de Envío de la Factura AVDA. SANTA ROSA 13930
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALIMENTOS FRUNA LTDA
Razón Social
R.U.T. 84.156.500-2
Sucursal ALIMENTOS FRUNA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos1Unidad no definida“PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA”  $ 60.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.203 $ 60.203
Total Neto $ 60.203
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.439
TOTAL OC $ 71.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.