Orden de Compra. Nº577130-104-SE10 "15896266-7"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577130-104-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 15896266-7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-00988-09 (SAN JOAQUIN)
Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN
R.U.T. 65.012.860-5
Dirección de Unidad de Compra PASAJE OVILICANTE 13187
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION NUEVO SAN JOAQUIN
R.U.T. 65.012.860-5
Dirección de Facturación EL FUNDADOR 13374
Comuna La Pintana
Impuesto 42414,65
Dirección de Envío de la Factura EL FUNDADOR 13374
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TORINO S.A.
Razón Social COMERCIAL TORINO S A
R.U.T. 78.806.090-4
Sucursal COMERCIAL TORINO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91101701
Peluquerías y salones de belleza1Unidad no definida“PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA”  $ 223.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.235 $ 223.235
Total Neto $ 223.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.415
TOTAL OC $ 265.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.