Orden de Compra. Nº577131-95-SE10 "15902578-0"
Recuerde que el responsable del pago es O.N.G. CIDETS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577131-95-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2010
Nombre de la Orden de Compra 15902578-0
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-01020-09 (CIDETS)
Razón Social O.N.G. CIDETS
R.U.T. 65.227.510-9
Dirección de Unidad de Compra EL ACERO 1583 DEPTO 32
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social O.N.G. CIDETS
R.U.T. 65.227.510-9
Dirección de Facturación TURQUESA 10950
Comuna La Florida
Impuesto 32423,31
Dirección de Envío de la Factura TURQUESA 10950
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mayorista 10
Razón Social SUPER 10 S.A.
R.U.T. 76.012.833-3
Sucursal Supermercado Mayorista 10
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181903
Galletas simples saladas1Unidad no definidaPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATAAL MONTO DE LA FACTURA, AGREGAR ILA, POR LO QUE EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE 203637 $ 170.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.649 $ 170.649
Total Neto $ 170.649
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.423
TOTAL OC $ 203.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.