Orden de Compra. Nº577134-107-SE10 "7693013-9"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION SODEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577134-107-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2010
Nombre de la Orden de Compra 7693013-9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-01003-09 (SODEM)
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Unidad de Compra PJE JAVIERRA CARRERA 517
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Facturación PJE CAUPOLICAN 850
Comuna El Monte
Impuesto 39117,58
Dirección de Envío de la Factura PJE CAUPOLICAN 850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialAlegria
Razón Social DARINKA CAROLINA ALEGRIA GUINEZ
R.U.T. 12.882.360-3
Sucursal ComercialAlegria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141509
Refrigeradores y congeladores domésticos combinado1Unidad CONSERVADORA 220 LTS $ 205.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.882 $ 205.882
Total Neto $ 205.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.118
TOTAL OC $ 245.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.