Orden de Compra. Nº577134-2-SE10 "12421362-3"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION SODEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577134-2-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2010
Nombre de la Orden de Compra 12421362-3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-01003-09 (SODEM)
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Unidad de Compra PJE JAVIERRA CARRERA 517
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Facturación SANTELICES 918
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 21299,095
Dirección de Envío de la Factura SANTELICES 918
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Zona Médica Ltda
Razón Social SOC IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA
R.U.T. 77.915.630-3
Sucursal Zona Médica Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192207
Camillas de paciente o accesorios de camilla1Unidad CAMILLA, SABANILLA DESECHABLE, GUANTES $ 112.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.101 $ 112.101
Total Neto $ 112.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.299
TOTAL OC $ 133.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.