Orden de Compra. Nº577134-39-SE10 "13031914-9"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION SODEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577134-39-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-01-2010
Nombre de la Orden de Compra 13031914-9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-01003-09 (SODEM)
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Unidad de Compra PJE JAVIERRA CARRERA 517
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Facturación PRIMERA TRANSVERSASL 758
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 47899,095
Dirección de Envío de la Factura PRIMERA TRANSVERSASL 758
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor InterSalon
Razón Social SALLY CHILE HOLDING SPA
R.U.T. 76.066.983-0
Sucursal InterSalon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91101701
Peluquerías y salones de belleza1Unidad PLANCHA, SECADOR, TIJERAS JUGER, TINTURAS, OTROS $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101
Total Neto $ 252.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.899
TOTAL OC $ 299.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.