Orden de Compra. Nº577134-45-SE10 "10017816-8"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION SODEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577134-45-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2010
Nombre de la Orden de Compra 10017816-8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-01003-09 (SODEM)
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Unidad de Compra PJE JAVIERRA CARRERA 517
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Facturación JULIO BELTRAN 3968
Comuna Peñaflor
Impuesto 6790,505
Dirección de Envío de la Factura JULIO BELTRAN 3968
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Rivera Fuentes - Casa Matriz
Razón Social Ana Rivera Fuentes
R.U.T. 8.529.618-3
Sucursal Ana Rivera Fuentes - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos1Unidad CARPETAS, LIBRO CONTABLE, RESMA PAPEL, ARCHIVADORES,LAPICEROS,CALCULADORA $ 35.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.740 $ 35.740
Total Neto $ 35.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.791
TOTAL OC $ 42.531


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.