Orden de Compra. Nº577134-5-SE10 "15403683-0"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION SODEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577134-5-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2010
Nombre de la Orden de Compra 15403683-0
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-01003-09 (SODEM)
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Unidad de Compra PJE JAVIERRA CARRERA 517
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Facturación ESC. LIBERTADORA 260
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 31773,035
Dirección de Envío de la Factura ESC. LIBERTADORA 260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cousiño Ltda.
Razón Social OSCAR JESUS BASOALTO AVENDANO
R.U.T. 7.079.765-8
Sucursal Cousiño Ltda.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101517
Hornos de uso comercial1Unidad HORNO 65X65 ECONOMICO (PINTADO) FLETE INCLUIDO GARANTIA 1 AÑO $ 167.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.227 $ 167.227
Total Neto $ 167.226
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.773
TOTAL OC $ 198.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.