Orden de Compra. Nº577134-61-SE10 "11160401-K"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION SODEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577134-61-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2010
Nombre de la Orden de Compra 11160401-K
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-01003-09 (SODEM)
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Unidad de Compra PJE JAVIERRA CARRERA 517
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Facturación SIMON BOLIVAR 722
Comuna Talagante
Impuesto 6151,06
Dirección de Envío de la Factura SIMON BOLIVAR 722
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Favorita
Razón Social Enrique Jadue y Cia. Ltda
R.U.T. 78.377.830-0
Sucursal La Favorita
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141507
Broches1Unidad OJETILLADORA, MATRIZ, BROCHES, OTROS $ 32.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.374 $ 32.374
Total Neto $ 32.374
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.151
TOTAL OC $ 38.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.