Orden de Compra. Nº577135-8-SE10 "6029005-9"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION SODEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577135-8-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 6029005-9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-550303-01302-09 (SODEM)
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Unidad de Compra las codornices 1206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Facturación Los Cipreses 740
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 35921,21
Dirección de Envío de la Factura Los Cipreses 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23181512
Enfriadora1UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATASE DEBE ENTREGAR EN DIRECCION DE DESPACHO $ 189.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.059 $ 189.059
Total Neto $ 189.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.921
TOTAL OC $ 224.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.