Orden de Compra. Nº577135-81-SE10 "8134526-0"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION SODEM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577135-81-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 8134526-0
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-550303-01302-09 (SODEM)
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Unidad de Compra las codornices 1206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION SODEM
R.U.T. 71.664.200-3
Dirección de Facturación MIGUEL VALDES FREIRE 196
Comuna El Monte
Impuesto 52955,47
Dirección de Envío de la Factura MIGUEL VALDES FREIRE 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy S.A.
Razón Social EASY S.A.
R.U.T. 96.671.750-5
Sucursal Easy S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171606
Tornos1UnidadSUCURSAL PORTAL MAIPU, CAMINO MELIPILLA 10939MELAMINA NOGAL, TORNILLO SOBERBIO, COLA FRIA, SIERRA BANCO, TORNO MADERA $ 278.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.713 $ 278.713
Total Neto $ 278.713
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.955
TOTAL OC $ 331.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.