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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
577135-81-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-02-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
8134526-0 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
13-550303-01302-09 (SODEM) |
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Razón Social |
CORPORACION SODEM
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R.U.T. |
71.664.200-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
las codornices 1206 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION SODEM
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R.U.T. |
71.664.200-3 |
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Dirección de Facturación |
MIGUEL VALDES FREIRE 196 |
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Comuna |
El Monte
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Impuesto |
52955,47 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MIGUEL VALDES FREIRE 196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-02-2010 |
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Proveedor |
Easy S.A. |
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Razón Social |
EASY S.A.
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R.U.T. |
96.671.750-5 |
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Sucursal |
Easy S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23171606
| Tornos | 1 | Unidad | SUCURSAL PORTAL MAIPU, CAMINO MELIPILLA 10939 | MELAMINA NOGAL, TORNILLO SOBERBIO, COLA FRIA, SIERRA BANCO, TORNO MADERA |
$ 278.713,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 278.713
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$ 278.713
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Total Neto
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$ 278.713
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.955
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$ 331.668
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.