|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
577136-137-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-02-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
17251674-2 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
13-520003-00929-09 (CIASI) |
|
Razón Social |
CIASI
|
|
R.U.T. |
72.005.900-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CIASI
|
|
R.U.T. |
72.005.900-2 |
|
Dirección de Facturación |
PEDRO LAGOS 1390 DPTO 1069 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
35636,97 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO LAGOS 1390 DPTO 1069 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-02-2010 |
|
|
|
Proveedor |
LA CASITA |
|
Razón Social |
MENAJE GASTRONOMICO LACASITA E.IRL
|
|
R.U.T. |
76.613.830-6 |
|
Sucursal |
LA CASITA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52141519
| Hornos de convección domésticos | 1 | Unidad no definida | PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA.
BENEFICIARIA: MARIA JESUS PINTO SAN MARTIN.
DIRECCION: PEDRO LAGOS 1390, DEPTO. 1069, SANTIAGO
| |
$ 187.563,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 187.563
|
$ 187.563
|
|
|
Total Neto
|
$ 187.563
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 35.637
|
|
$ 223.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.