Orden de Compra. Nº577136-138-SE10 "15357408-1"
Recuerde que el responsable del pago es CIASI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577136-138-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 15357408-1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-00929-09 (CIASI)
Razón Social CIASI
R.U.T. 72.005.900-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CIASI
R.U.T. 72.005.900-2
Dirección de Facturación SAZIE 2558
Comuna Santiago
Impuesto 44704,34
Dirección de Envío de la Factura SAZIE 2558
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2010
TítuloDescripción
SUCURSAL COTIZACIONCOTIZACION REALIZADA EN SUCURSAL ALAMEDA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Polar
Razón Social EMPRESAS LA POLAR S.A.
R.U.T. 96.874.030-K
Sucursal La Polar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47111501
Lavadoras o secadoras para lavandería combinadas1Unidad no definidaPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA. BENEFICIARIA: FRANCISCA NICOLE GUERRA VALDES. DIRECCION: SAZIE 2558, SANTIAGO   $ 235.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.286 $ 235.286
Total Neto $ 235.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.704
TOTAL OC $ 279.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.