Orden de Compra. Nº577137-7-SE10 "14707070-5"
Recuerde que el responsable del pago es CIASI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577137-7-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 14707070-5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520003-00932-09 (CIASI)
Razón Social CIASI
R.U.T. 72.005.900-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CIASI
R.U.T. 72.005.900-2
Dirección de Facturación DEPARTAMENTAL 865
Comuna San Miguel
Impuesto 47867,46
Dirección de Envío de la Factura DEPARTAMENTAL 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor in-nova ltda
Razón Social in-nova capacitación belleza ltda.
R.U.T. 76.041.264-3
Sucursal in-nova ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91101701
Peluquerías y salones de belleza1UnidadBENEFICIARIA: MARITZA CALVO ANGULO.DIRECCION:AVDA.DEPARTAMENTAL 865 "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA".  $ 251.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.934 $ 251.934
Total Neto $ 251.934
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.867
TOTAL OC $ 299.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.