Orden de Compra. Nº577138-152-SE10 "11348358-K"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION SANTIAGO INNOVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577138-152-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2010
Nombre de la Orden de Compra 11348358-K
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-510002-00992-09 (INNOVA)
Razón Social CORPORACION SANTIAGO INNOVA
R.U.T. 74.494.700-6
Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 26 VILLA SAB JOSE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION SANTIAGO INNOVA
R.U.T. 74.494.700-6
Dirección de Facturación MARTINEZ DE ROZAS # 4992
Comuna Quinta Normal
Impuesto 39444,95
Dirección de Envío de la Factura MARTINEZ DE ROZAS # 4992
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor in-nova ltda
Razón Social in-nova capacitación belleza ltda.
R.U.T. 76.041.264-3
Sucursal in-nova ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131628
Shampoo1Unidad no definidaPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 207.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.605 $ 207.605
Total Neto $ 207.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.445
TOTAL OC $ 247.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.