Orden de Compra. Nº577138-65-SE10 "10205275-7"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION SANTIAGO INNOVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577138-65-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 10205275-7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-510002-00992-09 (INNOVA)
Razón Social CORPORACION SANTIAGO INNOVA
R.U.T. 74.494.700-6
Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 26 VILLA SAB JOSE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION SANTIAGO INNOVA
R.U.T. 74.494.700-6
Dirección de Facturación CALETERA A. VESPUCIO
Comuna Maipú
Impuesto 41033,54
Dirección de Envío de la Factura CALETERA A. VESPUCIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cousiño Ltda.
Razón Social OSCAR JESUS BASOALTO AVENDANO
R.U.T. 7.079.765-8
Sucursal Cousiño Ltda.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181708
Preparados para hacer al horno1Unidad no definida 1 HORNO 65*65 ECONOMICO 1 BALANZA 30 K. DIG. 1 P. CEBOLLA MURAL #8 $ 215.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.966 $ 215.966
Total Neto $ 215.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.034
TOTAL OC $ 257.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.