Orden de Compra. Nº577142-174-SE10 "9178946-9"
Recuerde que el responsable del pago es VENEGAS SILVA LIMITADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577142-174-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 9178946-9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-550303-01283-09 (PRONTO CHILE)
Razón Social VENEGAS SILVA LIMITADA
R.U.T. 76.230.630-1
Dirección de Unidad de Compra huerfanos 2291 dpto 41
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social VENEGAS SILVA LIMITADA
R.U.T. 76.230.630-1
Dirección de Facturación Rio Lauca # 1189
Comuna Peñalolén
Impuesto 47727,05
Dirección de Envío de la Factura Rio Lauca # 1189
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Franklin
Razón Social ELSA EUGENIA GONZALEZ CANDIA
R.U.T. 14.570.517-7
Sucursal Comercial Franklin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181709
Suministros para el horno1UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 251.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.195 $ 251.195
Total Neto $ 251.195
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.727
TOTAL OC $ 298.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.