Orden de Compra. Nº577142-193-SE10 "13833744-8"
Recuerde que el responsable del pago es VENEGAS SILVA LIMITADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577142-193-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 13833744-8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-550303-01283-09 (PRONTO CHILE)
Razón Social VENEGAS SILVA LIMITADA
R.U.T. 76.230.630-1
Dirección de Unidad de Compra huerfanos 2291 dpto 41
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social VENEGAS SILVA LIMITADA
R.U.T. 76.230.630-1
Dirección de Facturación LOS CEREZOS 4584
Comuna Peñalolén
Impuesto 55882,42
Dirección de Envío de la Factura LOS CEREZOS 4584
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor in-nova ltda
Razón Social in-nova capacitación belleza ltda.
R.U.T. 76.041.264-3
Sucursal in-nova ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171506
Tintes naturales1UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIONARTICULOS PELUQUERIA $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118
Total Neto $ 294.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.882
TOTAL OC $ 350.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.