Orden de Compra. Nº577142-217-SE10 "8502401-9"
Recuerde que el responsable del pago es VENEGAS SILVA LIMITADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577142-217-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 8502401-9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-550303-01283-09 (PRONTO CHILE)
Razón Social VENEGAS SILVA LIMITADA
R.U.T. 76.230.630-1
Dirección de Unidad de Compra huerfanos 2291 dpto 41
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social VENEGAS SILVA LIMITADA
R.U.T. 76.230.630-1
Dirección de Facturación PASAJE 372Nº 8138
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PASAJE 372Nº 8138
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 807904000
Razón Social reyscallah naser y hno sa
R.U.T. 80.790.400-0
Sucursal 807904000
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional1Unidad no definidaPAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS FACTURACIÓN INMEDIATA.  $ 88.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.756 $ 88.756
Total Neto $ 88.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 88.756

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.