Orden de Compra. Nº577143-115-SE10 "6566183-7"
Recuerde que el responsable del pago es Soc de Capacitación SEDEJ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577143-115-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-01-2010
Nombre de la Orden de Compra 6566183-7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-510002-00975-09 (SEDEJ)
Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Unidad de Compra LAS ARAUCARIAS 10856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Facturación SALVADOR ALLENDE 172
Comuna San Joaquín
Impuesto 40634,54
Dirección de Envío de la Factura SALVADOR ALLENDE 172
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSTITUTOS LUIS MEZZA
Razón Social CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS DE BELLEZA LIMITADA
R.U.T. 76.393.070-k
Sucursal INSTITUTOS LUIS MEZZA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141706
Secador de esmalte de uñas1UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGADEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 213.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.866 $ 213.866
Total Neto $ 213.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.635
TOTAL OC $ 254.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.