Orden de Compra. Nº577143-159-SE10 "7664457-8"
Recuerde que el responsable del pago es Soc de Capacitación SEDEJ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577143-159-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 7664457-8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-510002-00975-09 (SEDEJ)
Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Unidad de Compra LAS ARAUCARIAS 10856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Facturación VIÑEDO, VILLA NEVADA 60
Comuna San José de Maipo
Impuesto 38601,35
Dirección de Envío de la Factura VIÑEDO, VILLA NEVADA 60
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas1Unidad"PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO Y FACTURACION INMEDIATA"  $ 203.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.165 $ 203.165
Total Neto $ 203.165
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.601
TOTAL OC $ 241.766


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.