Orden de Compra. Nº577143-162-SE10 "13938317-6"
Recuerde que el responsable del pago es Soc de Capacitación SEDEJ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577143-162-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2010
Nombre de la Orden de Compra 13938317-6
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-510002-00975-09 (SEDEJ)
Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Unidad de Compra LAS ARAUCARIAS 10856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Facturación RIO CISNE 3784
Comuna San Joaquín
Impuesto 8826,45
Dirección de Envío de la Factura RIO CISNE 3784
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora el Abasto
Razón Social GASTON CHRISTIAN BASAURE ASTUDILLO
R.U.T. 9.497.248-5
Sucursal Distribuidora el Abasto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate1UnidadPAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 46.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.455 $ 46.455
Total Neto $ 46.455
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.826
TOTAL OC $ 55.281


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.