Orden de Compra. Nº577143-170-SE10 "6370318-4"
Recuerde que el responsable del pago es Soc de Capacitación SEDEJ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577143-170-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2010
Nombre de la Orden de Compra 6370318-4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-510002-00975-09 (SEDEJ)
Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Unidad de Compra LAS ARAUCARIAS 10856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Facturación PASAJE CURTIDURIA 1865
Comuna La Florida
Impuesto 36722,63
Dirección de Envío de la Factura PASAJE CURTIDURIA 1865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-02-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ECOFRIO LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA ECOFRIO LIMITADA
R.U.T. 77.630.690-8
Sucursal DISTRIBUIDORA ECOFRIO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101517
Hornos de uso comercial1Unidad"PAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"  $ 193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.277 $ 193.277
Total Neto $ 193.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.723
TOTAL OC $ 230.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.