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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
577143-24-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-01-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
14321417-6 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
13-510002-00975-09 (SEDEJ) |
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Razón Social |
Soc de Capacitación SEDEJ
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R.U.T. |
76.556.290-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LAS ARAUCARIAS 10856 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Soc de Capacitación SEDEJ
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R.U.T. |
76.556.290-2 |
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Dirección de Facturación |
PJE. BALDOMERO LILLO, VILLA OJOS DEL SALADO 43 |
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Comuna |
Talagante
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Impuesto |
18312,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PJE. BALDOMERO LILLO, VILLA OJOS DEL SALADO 43 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-01-2010 |
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Proveedor |
GUILLERMO MAXIMINO FERNANDEZ LAGOS |
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Razón Social |
GUILLERMO MAXIMINO FERNANDEZ LAGOS
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R.U.T. |
5.557.382-4 |
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Sucursal |
GUILLERMO MAXIMINO FERNANDEZ LAGOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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20122604
| Petroleros de taladro sísmico | 1 | Unidad | PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA | |
$ 96.384,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.384
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$ 96.384
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Total Neto
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$ 96.384
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.313
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$ 114.697
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.