Orden de Compra. Nº577143-40-SE10 "15732632-5"
Recuerde que el responsable del pago es Soc de Capacitación SEDEJ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577143-40-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2010
Nombre de la Orden de Compra 15732632-5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-510002-00975-09 (SEDEJ)
Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Unidad de Compra LAS ARAUCARIAS 10856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Facturación LOS AROMOS, VALDIVIA DE PAINE S/N
Comuna Buin
Impuesto 47899
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS, VALDIVIA DE PAINE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor casapicharacentral
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALAM & ALAM LIMITADA
R.U.T. 76.169.520-7
Sucursal casapicharacentral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152202
Secador de platos1UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 252.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100
Total Neto $ 252.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.899
TOTAL OC $ 299.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.