Orden de Compra. Nº577143-60-SE10 "8340382-9"
Recuerde que el responsable del pago es Soc de Capacitación SEDEJ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577143-60-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2010
Nombre de la Orden de Compra 8340382-9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-510002-00975-09 (SEDEJ)
Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Unidad de Compra LAS ARAUCARIAS 10856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Facturación SAN SIMON 0524
Comuna La Cisterna
Impuesto 60736,16
Dirección de Envío de la Factura SAN SIMON 0524
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Franklin
Razón Social ELSA EUGENIA GONZALEZ CANDIA
R.U.T. 14.570.517-7
Sucursal Comercial Franklin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101517
Hornos de uso comercial1Unidad   $ 319.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.664 $ 319.664
Total Neto $ 319.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.736
TOTAL OC $ 380.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.