Orden de Compra. Nº577143-74-SE10 "13902966-6"
Recuerde que el responsable del pago es Soc de Capacitación SEDEJ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577143-74-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-01-2010
Nombre de la Orden de Compra 13902966-6
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-510002-00975-09 (SEDEJ)
Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Unidad de Compra LAS ARAUCARIAS 10856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Facturación PJE. SAULO 1184
Comuna Paine
Impuesto 23143,33
Dirección de Envío de la Factura PJE. SAULO 1184
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESPINOZA Y ARANCIBIA LTDA
Razón Social ESPINOZA Y ARANCIBIA LTDA
R.U.T. 78.055.990-K
Sucursal ESPINOZA Y ARANCIBIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31102101
Piezas de aleación no ferrosa fundidas en molde ce1UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGADEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 121.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.807 $ 121.807
Total Neto $ 121.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.143
TOTAL OC $ 144.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.