Orden de Compra. Nº577143-9-SE10 "7056323-1"
Recuerde que el responsable del pago es Soc de Capacitación SEDEJ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 577143-9-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2010
Nombre de la Orden de Compra 7056323-1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-510002-00975-09 (SEDEJ)
Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Unidad de Compra LAS ARAUCARIAS 10856
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Soc de Capacitación SEDEJ
R.U.T. 76.556.290-2
Dirección de Facturación SANTA LAURA 392 SANTA ROSA
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 40873,94
Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 392 SANTA ROSA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cousiño Ltda.
Razón Social OSCAR JESUS BASOALTO AVENDANO
R.U.T. 7.079.765-8
Sucursal Cousiño Ltda.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151618
Paleta de madera para el horno de uso doméstico1Unidad"PAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"  $ 215.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.126 $ 215.126
Total Neto $ 215.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.874
TOTAL OC $ 256.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.